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双管齐下 规范财务管理 每季度抽审经费报销凭证

本报讯  为持续全面落实巡视和审计问题整改,加强我院财务管理和监督,根据《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》,近日医院印发了《经费报销管理制度》。

本管理制度一是强调全面预算管理原则,无预算的支出原则上不得报销。二是简化优化财务费用报销流程,变“科室人员多跑”为“财务人员多跑”。三是明确审批权限,提高工作效率。四是责任追究及监督,对违反财经纪律违规报销者将追究相关人员责任。财务部应严格预算审核、票据审核、审批手续审核,严禁超预算、超标准、违规报销,对违反财经纪律的财务人员,依法依规追究责任。审计部每季度将随机抽审5%-10%的经费报销凭证,并将审计结果报院纪委。

为加强经济管理的监督,实现审计全覆盖,2016年审计部厘清内部审计职责,牵头对医院财务收支核算实施监督,完成了年度财务收支审计,并针对发现的问题,督促财务部及所属核算实体进行了整改。以此次整改为契机,审计部将对财务经费报销实施常态化监督。

(审计部财务部宣传部)


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2017年第6期
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